ФИНАНСОВИЯТ ПЛАН Е С МАКРОРАМКА 4500000ЛВ., КОЕТО Е С 900000 ЛЕВА ПОВЕЧЕ ОТ МИНАЛАТА ГОДИНА
27 Февруари 2009
Финансовият план е с макрорамка 4500000лв., което е с 900000 лева повече от миналата година
Приет е бюджетът за 2009 година
Капиталовите разходи са 13 процента от всички разходи
Отговорен момент в работата на шестнадесетото заседание на местната власт беше обсъждането и приемането на бюджета за 2009 година.
Общинския бюджет за 2009 г. е съставен на основание приетата наредба № 4 на ОбС за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. С Решение № 29 от 23.01.2009 г. на МС се извърши разделение между делегираните от държавата и местните дейности. Със същото се утвърдиха и стандартите за разходи в делегираните от държавата дейности. Съгласно разпоредбите на чл. 17, ал. 1 от ЗДБРБ за 2009 г. всички трансфери на общината са утвърдени в размер на 90 на сто.
В края на бюджетната 2008 година по сметките на общината са останали неразходвани 302386 лв.
Финансирането на местните дейности и част от дофинансирането на държавните дейности ще се осигурят от приходи от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, приходи от общински такси, глоби, приходи от продажби на общинско имущество, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е 377700 лв., в това число за основен ремонт на ІV класна пътна мрежа – 149500 лв.. Като цяло бюджетът на общината по прихода достига 4500000 лева.
В плана на разходите най-голям дял заема функция “Социално осигуряване и грижи” – 35%, което е повече с 12% от миналата година; функция “Общи държавни служби” е увеличена с 1% или става – 23%; следвани от функция “Образование” 17 % /където няма промени/; функция “Благоустрояване и комунално стопанство” е завишена с 2% и е вече 9%; разходите за функция “Култура” остават същите, както през изтеклата година – 4%; увеличена с 2% е функция “Икономически дейности и услуги” – 7% ; намалена е с 3% функция “Отбрана и сигурност” спрямо бюджет 2008, в резултат на което в новия бюджет са заложени 2%. Запазва се 1% за функция “Здравеопазване” и през тази година. Резервният фонд е 2% от общия размер на разходите.
Капиталовите разходи заемат 13% от общата сума на разходите по бюджета. Общият размер на разходите по бюджет 2009 е 4500000 лв., в който са включени 100000 лв. резерв.
При разпределението на средствата бяха взети предвид предложенията на постоянните комисии и на общинската администрация, разгледани бяха предложенията и от местната общност. Както вече се спомена капиталовите разходи заемат 13% от общата сума на разходите по бюджета. От тях 377000 са целеви средства от Централния бюджет и 201783 са от собствени приходи. За съфинансиране на проектите „Подобряване на социалната инфраструктура на община Болярово – трапезария за възрастни в с. Мамарчево” и „Дом за стари хора” във Воден се предвиждат общо 199883 лв., като парите са от РБ и от собствени средства. От РБ 15000 лв. са заделени за ОР на Обединени ЦДГ. За тротоарни настилки в Болярово, Голямо Крушево, Мамарчево и Стефан Караджово и за вертикална планировка на площада в Ружица са определени 80000 лв., идващи отново от Републиканския бюджет. В инвестиционната програма и тази година специално внимание е обърнато и на четвъртокласните пътища: граница община Елхово – Ситово – Шарково; Денница – Оман; Воден – Крайново. За тях се заделят 450000 лв. общо. – от РБ и от собствени средства на общината. Предвижда се за инфраструктурни обекти да бъдат вложени 56800 лв. /собствени и от РБ/, като 14000 лв. от тях ще отидат за изграждане на ограда на гробищния парк в Болярово - само с финанси на община Болярово. Останалите средства са предназначени за направата на водопойна чешма в Ситово, тротоарни настилки на ул. „Г. Калчев” в Болярово и ул. „Страхил войвода” в Попово, пешеходна пътека в Голямо Крушево, обезопасяване на мостове в Крайново и ограден парк в Шарково. Със средства от Републиканския бюджет /РБ/ ще се закупят компютри, принтери, копирна машина, скенери и мултимедиен проектор и екран. Пак със средства от РБ, като се вложат и собствени средства, за Болярово ще се вземе самоходна косачка и храсторез. Със собствени средства се предвижда да се финансира програмен продукт за горите, строителен надзор за канализация в Стефан Караджово, Дом за стари хора във Воден, СОУ „Д-р Петър Берон” Болярово и кадастралните карти на Странджа, Горска поляна и Шарково.
Общинските съветници изразиха мнение, че предложеният бюджет гарантира предоставянето на достатъчни по обем и качество общински услуги на местната власт и е крачка напред и създаването на условия за по-доброто социално-икономическо развитие на общината.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и на основание чл. 12 от ЗОБ, съгласно чл. 26 от Наредба № 24 на ОбС, общинските съветници приеха бюджета на общината за 2009 г.